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集团召开2026年度审计工作会议暨审计条线集中培训

5月21日,,集团在丽江召开2026年度

颁布功夫: 2026-05-22 起源: 集团审计部

5月21日,,集团在丽江召开2026年度审计工作会议,,并组织发展审计条线集中培训。。。;嵋樯羁萄跋敖阶苁榧枪赜谏蠹乒ぷ鞯闹匾九拘牧椋芙2025年及“十四五”时期集团审计工作,,部署2026年审计重点工作。。。集团董事长王海民出席会议并讲话,,集团总管帐师金鸿雁作年度审计工作汇报,,会议由集团总经理范云军主持,,集团内部审计和违规经营投资追责问责工作辅导小组成员、、、董事刘昆出席会议。。。

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王海民指出,,“十四五”期间,,集团审计工作获得积极进取和扎实功效,,充分彰显了内部审计在推动集团规范内部治理、、、防备化解风险、、、推进提质增效中的重要作用与怪异价值。。。王海民强调,,要提高政治站位,,正确把握新时期审计工作的底子遵循,,切实加强做好审计工作的责任感和使命感;;要坚韧工作功效,,正视存在的问题和不及,,推动审计成就转化为集团高质量发展的治理效力;;要引发审计活力,,全面贯彻集团对审计工作的部署,,以高质量审计监督保险集团实现“十五五”优良开局。。。

会上,,金鸿雁作集团2025年度内部审计、、、违规责任查究工作汇报,,总结了工作功效,,传递了集团内部审计查出的典型问题,,并部署2026年集团审计重点工作。。。中旅国际和中旅免税分享了审计工作经验。。。;岷螅派蠹撇慷怨裨汗饰吨醒肫笠滴ス婢蹲试鹑尾榫恐葱蟹ㄗ印芬约凹判露┱4项审计制度进行宣贯,,并发展了审计人员“能查、、、能说、、、能写”技术提升专项培训。。。集团总部各部门、、、直属机构、、、各二级公司有关掌管人和审计条耳目员参与会议。。。

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